|
Faktúra |
022011
|
022011
|
295,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2011 |
|
|
|
SSE Žilina |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
332013
|
záloha na el. energiu
|
195,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2013 |
|
|
|
SSE Žilina |
|
|
|
|
11.03.2013 |
|
Faktúra |
272013
|
Stôl ESO VN,stoliča ESO VN 18 ks
|
1 564,20 |
s DPH |
|
|
25.02.2013 |
|
|
|
Daffer s.r.o. |
|
|
|
|
11.03.2013 |
|
Faktúra |
282013
|
služby PO a BT
|
23,40 |
s DPH |
|
|
28.02.2013 |
|
|
|
Ing. M. Rabčan |
|
|
|
|
11.03.2013 |
|
Faktúra |
292013
|
telefon
|
44,30 |
s DPH |
|
|
04.03.2013 |
|
|
|
Slovak Telecom Bratislava |
|
|
|
|
11.03.2013 |
|
Faktúra |
302013
|
vývoz odpadu
|
26,86 |
s DPH |
|
|
08.03.2013 |
|
|
|
TS Ružomberok |
|
|
|
|
11.03.2013 |
|
Faktúra |
312013
|
vývoz odpadu
|
2,24 |
s DPH |
|
|
08.03.2013 |
|
|
|
TS Ružomberok |
|
|
|
|
11.03.2013 |
|
Faktúra |
322013
|
záloha na plyn
|
1 324,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2013 |
|
|
|
SPP Brtatislava |
|
|
|
|
11.03.2013 |
|
Faktúra |
342013
|
záloha na el. energiu
|
169,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2013 |
|
|
|
SSE Žilina |
|
|
|
|
11.03.2013 |
|
Faktúra |
252013
|
ventil,sifon,gum.red. spojka
|
59,09 |
s DPH |
|
|
04.03.2013 |
|
|
|
STAVIVA Vrabček Martin |
|
|
|
|
11.03.2013 |
|
Faktúra |
362013
|
Edupage PRO
|
195,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2013 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o |
|
|
|
|
11.03.2013 |
|
Faktúra |
372013
|
kancelárske potreby
|
76,79 |
s DPH |
|
|
06.03.2013 |
|
|
|
Bažík Peter APB |
|
|
|
|
11.03.2013 |
|
Faktúra |
382013
|
kancelárske potreby,čistiace prostriedky
|
156,74 |
s DPH |
|
|
06.03.2013 |
|
|
|
Bažík Peter APB |
|
|
|
|
11.03.2013 |
|
Faktúra |
392013
|
Laserová tlačiareň HP, Epson
|
260,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2013 |
|
|
|
Smartcomp s.r.o. |
|
|
|
|
11.03.2013 |
|
Faktúra |
402013
|
laserová tlačiareň multifunkčná
|
590,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2013 |
|
|
|
Smartcomp s.r.o |
|
|
|
|
11.03.2013 |
|
Faktúra |
412013
|
toner, cartrige, folia
|
642,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2013 |
|
|
|
Smartcomp s.r.o. |
|
|
|
|
11.03.2013 |
|
Faktúra |
262013
|
sprcha ku konvektomtu DL-1
|
49,20 |
s DPH |
|
|
25.02.2013 |
|
|
|
GASTRO VRÁBEĽ s.r.o |
|
|
|
|
11.03.2013 |
|
Faktúra |
242013
|
dieťa a jeho svet
|
41,26 |
s DPH |
|
|
22.02.2013 |
|
|
|
RAABE Bratislava |
|
|
|
|
28.02.2013 |
|
Faktúra |
432013
|
Stôl ESO VN,stolička ESO VN 15 ks
|
1 303,50 |
s DPH |
|
|
11.03.2013 |
|
|
|
Daffer s.r.o. |
|
|
|
|
22.03.2013 |
|
Faktúra |
132013
|
plyn
|
1 324,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2013 |
|
|
|
SPP Brtatislava |
|
|
|
|
19.02.2013 |